用友t3固定资产反结账(用友t3固定资产反结账?)
用友t3怎么反记账反记账后怎样修改凭证
1、依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
3、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。 删除凭证。A.打开需要删除的凭证,依次点击制单作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
4、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(恢复记账前状态),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。
5、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
6、用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!
1、以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。
2、在固定资产模块里反结账方法:“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
3、首先,用户需要登录到用友T3软件,并打开固定资产模块。在这一步中,确保使用的是具有相应权限的账号,以便能够执行反结账操作。接下来,用户需要找到结账功能,通常这会在软件的功能菜单或者工具栏中。找到结账功能后,选择反结账选项。
4、反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。
5、双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。
用用友t3怎样做反结账?
1、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
3、用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
用友T3如何反结账?
1、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
3、点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
4、用友t3反结账的操作步骤如下:反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。
在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???
1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
3、以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。
4、在固定资产模块里反结账方法:“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
5、首先,用户需要登录到用友T3软件,并打开固定资产模块。在这一步中,确保使用的是具有相应权限的账号,以便能够执行反结账操作。接下来,用户需要找到结账功能,通常这会在软件的功能菜单或者工具栏中。找到结账功能后,选择反结账选项。
用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉?_百度...
进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
第四步、修改删除凭证 取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
需要更换有权限的操作员,凭证--审核凭证--记账,然后换回操作员,期末--转账生成--期间损益结转,然后用有权限的操作员,审核--记账---结账。
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